Beschlussvorschlag:
- Ohne -
Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
Begründung:
Im Jahr 2015 haben sich die Erträge und Aufwendungen an Ersatzgeldern wie folgt entwickelt:
Bestand
01.01.2015 |
405.253,88 € |
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Erträge |
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Ersatzgeld aus Leitungsverlegungen / Baumaßnahmen |
74.138,40 € |
Zinseinnahmen |
92,36 € |
Gesamterträge
2015 |
74.230,76 € |
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Aufwendungen |
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Maßnahmen zur Verbesserung der Fließgewässer |
11.366,10 € |
Maßnahmen am Hof Schoppmann |
5.491,34 € |
Projekt Natur- und Umwelterfahrungen |
5.000,00 € |
Kreuzottermonitoring am Dortmund-Ems-Kanal |
3.730,50 € |
Personalkosten Landschaftsplaner |
38.591,13 € |
Kontrolle von Kiebitz-Kolonien |
2.703,40 € |
Maßnahme Amphibienpopulation |
2.449,02 € |
Sonstige Aufwendungen |
6.522,94 € |
Gesamtaufwendungen
2015 |
75.854,43 € |
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Bestand
31.12.2015 |
403.630,21 € |
Es ist weiterhin beabsichtigt, die Durchführung der Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im größeren Umfang mit Ersatzgeld auszustatten. Für 2016 sind folgende Aufwendungen geplant:
1.
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (Beteiligungen) |
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1.1 Gewässerentwicklungsstreifen
Flurbereinigung Langenhorst |
240.000,00 € |
1.1 Große Gorgemann |
11.590,00 € |
1.2 Burloer Bach |
6.680,00 € |
1.3 Stauanlage Daldrup-Farwick |
4.280,00
€ |
1.4 Schlautmann Mühle |
6.376,00
€ |
1.5 Stau Frye |
12.158,00
€ |
1.6 Stau Schulze-Hauling |
8.950,00
€ |
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2. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen |
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2.1 Beteiligung an Artenschutzprojekten |
10.000,00 € |
2.2 Maßnahmen in Schutzgebieten |
10.000,00 € |
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3.
Sonstiges |
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3.1 Beitrag Landschaftsplanung
(Personalkosten) |
15.000,00 € |
3.2 Außenanlage Hof Schoppmann |
21.234,00 € |
3.3 Sonstige noch nicht planbare Maßnahmen |
20.000,00 € |
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geplante
Gesamtaufwendungen 2016 |
366.268,00 € |